职位描述
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职责描述:
1 负责梳理公司内部控制流程及制度,优化内控政策、指引和流程,确保各项内控措施高效执行;
2 负责实施具体的审计项目,包括制定审计方案、组织现场审计、编写审计工作底稿、审计报告等,对审计发现的问题提出合理建议并跟进整改;
3 牵头开展集团风险管理及内控体系建设;组织落实集团风险管理工作,参与集团重点项目和重要、重大风险事项的决策支持;
4 负责配合外部审计单位开展各项审计工作;
5 负责定期编制工作报告、工作总结等;
6 负责完成上级交办的其他工作。
任职要求:
1 本科及以上学历,5年以上审计经验,持有CPA、CIA等相应资质优先;
2 熟悉企业内部控制基本规范、企业内部审计准则、企业会计准则,了解国家财务、税务等相关法律法规;
3 具有财务、审计、内控管理、风险合规等相关工作经验,有基层工作经验者优先;
4 具备良好的沟通协调能力、文字表达能力,工作认真负责,有较好的团队合作精神
5 能熟练运用各种审计工具,精通office等办公软件操作。
工作地点
地址:上海浦东新区上海-浦东新区层林路77号
求职提示:用人单位发布虚假招聘信息,或以任何名义向求职者收取财物(如体检费、置装费、押金、服装费、培训费、身份证、毕业证等),均涉嫌违法,请求职者务必提高警惕。