职位描述
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一、工作职责:1.按照公司内审计划和相关要求,开展日常内控审计、专项审计工作,收集、整理审计证据,编写审计工作底稿,并出具内审报告;2.对公司内控及运营管理流程中存在风险进行识别评估,并提出优化建议;3.对审计发现的问题深层次分析产生问题的原因,并进行后续跟进,监督整改措施的执行落实;4.负责内审部门的文档整理工作,包括审计底稿的整理、审计报告的归档及审计证据的保存等;5.完成领导交办的其他工作。二、任职资格1.大学本科或以上学历,审计、会计、财务管理或相关专业;2.具备会计师、审计师职称或CPA、CIA资格优先;3.具备2年以上专职审计经验,熟悉国家财税政策、掌握会计、审计等专业知识,有仓储物流行业审计经验优先;4.为人正直,品行端正,原则性强,良好的职业道德和团队协作精神。5.可接受较频繁的异地出差。
职能类别:审计专员/助理
关键字:审计内审报告内控审计cpa审计证据专项审计
工作地点
地址:杭州拱墅区杭州-拱墅区
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